证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2025-14 中信国安信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、使用权资产期末较期初增加的主要原因是公司之子公司使用权资产增加影响。 2、其他非流动资产期末较期初增加的主要原因是公司之子公司其他非流动资产增加影响。 3、租赁负债期末较期初增加的主要原因是公司之子公司租赁负债增加影响。 4、管理费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司管理费用增加影响。 5、其他收益本期较上年同期减少的主要原因是上期公司确认债务重组收益影响。 6、投资收益本期较上年同期减少的主要原因是合营联营公司权益法投资收益较上年同期减少影响。 7、公允价值变动收益本期较上年同期减少的主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。 8、信用减值损失本期较上年同期减少的主要原因是收回国安广视债权款冲减信用减值损失影响。 9、营业外收入本期较上年同期减少的主要原因是上期公司确认无需支付的款项增加营业外收入影响。 10、所得税费用本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司所得税费用减少影响。 11、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司支付其他与经营活动有关的现金减少影响。 12、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响。 13、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司取得借款收到的现金减少影响。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 2025年03月31日 单位:元 ■ 法定代表人:王萌 主管会计工作负责人:柏薇 会计机构负责人:韩明 2、合并利润表 单位:元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:王萌 主管会计工作负责人:柏薇 会计机构负责人:韩明 3、合并现金流量表 单位:元 ■ (二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025年04月25日