证券代码:002310 证券简称:*ST东园 公告编号:2025-059
北京东方园林环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)合并资产负债表项目
1、应收账款较年初增长37.96%,主要为本期销售收入中部分款项尚未收回。
2、其他应收款较年初增长36.93%,主要为本期员工备用金借款增加。
3、长期股权投资较年初增长30.24%,主要为本期新增对外投资。
4、短期借款较年初增长107.02%,主要为本期短期金融机构贷款增加。
5、应付账款较年初增长35.00%,主要为本期新增采购货款尚未支付。
6、应付职工薪酬较年初下降79.03%,主要为本期在职员工减少。
7、应交税费较年初下降64.66%,主要为本期缴纳年末欠缴税款。
8、其他应付款较年初下降34.00%,主要为本期按照重整计划清偿债权 。
(二)合并利润表项目
1、以下变动主要因为上年末公司进行了司法重整,一方面公司合并范围内子公司由上年同期30家减少至本期1家,对应的收入、成本、费用等同比减少;另一方面母公司因为资产负债剥离和员工安置,对应的收入、成本、资产减值、管理费用、财务费用等同比减少。
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(三)合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-2,882.13万元,上期金额为-6,407.23万元,同比增加3,525.10万元,主要为公司上年末通过司法重整进行了资产负债剥离,对应的经营活动产生的现金流入和流出均同比减少,现金流出减少的幅度大于现金流入。
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-643.17万元,上期金额为-1,901.66万元,同比增加1,258.49万元,主要为公司报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 1,716.36万元,上期金额为 30,455.98万元,同比减少28,739.61万元,主要为公司报告期内取得借款收到的现金同比减少。
4、现金及现金等价物净增加额本期金额为-1,808.93万元,上期金额为22,147.09万元,同比减少23,956.02万元,主要为公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京东方园林环境股份有限公司
2025年03月31日
单位:元
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法定代表人:刘拂洋 主管会计工作负责人:张龙 会计机构负责人:张龙
2、合并利润表
单位:元
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法定代表人:刘拂洋 主管会计工作负责人:张龙 会计机构负责人:张龙
3、合并现金流量表
单位:元
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(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日
