证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末货币资金比期初减少24.11%,主要原因是报告期内购买材料及支付货款等经营支出。 2、报告期末交易性金融资产比期初减少50.00%,主要原因是报告期内子公司结构性存款理财产品到期收回。 3、报告期末应收票据比期初减少73.31%,主要原因是报告期内票据到期收回及票据背书转让。 4、报告期末预付款项比期初增加48.14%,主要原因是报告期内预付材料入库所致。 5、报告期末投资性房地产比期初增加49.44%,主要原因是报告期内取得房产并出租。 6、报告期末应付票据比期初减少43.62%,主要原因是报告期内票据到期付款所致。 7、报告期末应交税费比期初减少77.51%,主要原因是报告期内支付上年末未付的税费。 8、营业收入比上年同期减少21.51%,主要原因是报告期内较上年同期发货减少所致。 9、营业成本比上年同期减少20.07%,主要原因是报告期内较上年同期收入减少,相应营业成本减少。 10、销售费用比上年同期增加51.46%,主要原因是报告期内拓展业务发生的费用及人员成本增加。 11、投资收益比上年同期减少91.20%,主要原因是报告期内金融资产投资收益减少所致 12、利润总额比上年同期减少58.25%,主要原因是报告期内期间费用增加,毛利减少。 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少14.56%,主要原因是受限资金减少,购买商品增加。 13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少27.05%,主要原因是购建固定资产及投资支付的现金增加。 14、筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增加59.86%,主要原因是取得借款所收到的现金增加所致。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 报告期内,公司在手大项目订单主要集中在北方区域,因天气原因未开始施工,导致公司一季度发货同比减少。一季度属于公司所属行业淡季。从二季度开始,公司所执行的订单将加速进入集中发货周期。 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:青龙管业集团股份有限公司 2025年03月31日 单位:元 ■ ■ 法定代表人:高宏斌 主管会计工作负责人:宋永东 会计机构负责人:宋永东 2、合并利润表 单位:元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:高宏斌 主管会计工作负责人:宋永东 会计机构负责人:宋永东 3、合并现金流量表 单位:元 ■ (二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 青龙管业集团股份有限公司董事会 2025年04月22日