本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为增值税减免。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债情况
(1)预付账款较期初增加903.73%,主要原因是公司预付办公室装修费用增加所致;
(2)其他应收款较期初增加54.87%,主要原因是公司员工差旅备用金借支增加所致;
(3)应付账款较期初减少61.90%,主要原因是工程项目应付款项减少所致;
(4)应付职工薪酬较期初减少45.13%,主要原因是公司未付工资款项减少所致;
(5)递延所得税负债较期初增加166.06%,主要原因是公司金融资产公允价值变动所致。
2、损益情况
(1)销售费用较上年同期增长93.93%,主要原因是科技园区出租中介费用增加所致;
(2)财务费用较上年同期下降1074.06%,主要原因是银行定期存款利息收入增加所致;
(3)其他收益较上年同期下降93.82%,主要原因是政府补助减少所致;
(4)投资收益较上年同期下降308.89%,主要原因是公司证券投资亏损所致;
(5)资产处置收益较上年同期减少25.16万元,主要原因是公司本报告期没发生资产处置所致;
(6)营业外收入较上年同期增长1132.40%,主要原因是公司收到房租滞纳金和违约金增加所致;
(7)营业外支出较上年同期下降92.97%,主要原因是公司上年发生车辆报废所致;
(8)所得税费用较上年同期增长131.30%,主要原因是递延所得税费用增加所致。
3、现金流量情况
(1)收到的税费返还较上年同期增长51.22%,主要原因是税费返还金额增加所致;
(2)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.76%,主要原因是收到的押金减少所致;
(3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降78.50%,主要原因是接受劳务支出减少所致;
(4)收回投资所收到的现金较上年同期下降99.46%,主要原因是公司理财产品变现减少所致;
(5)取得投资收益收到的现金较上年同期减少1.16万元,主要原因是公司理财产品尚未变现所致;
(6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少81.18万元,主要原因是本报告期没发生相关资产处置所致;
(7)投资支付的现金较上年同期下降99.35%,主要原因是公司理财产品投资减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州御银科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
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法定代表人:杨文江 主管会计工作负责人:陈国军 会计机构负责人:陈国军
2、合并利润表
单位:元
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法定代表人:杨文江 主管会计工作负责人:陈国军 会计机构负责人:陈国军
3、合并现金流量表
单位:元
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(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
广州御银科技股份有限公司董事会
2024年04月23日
证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2024-023号