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重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵文林、主管会计工作负责人仝佳奇及会计机构负责人(会计主管人员)陈映红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
按照财政部发布的《收入准则实施问答》的规定,公司决定自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示;与此相关的现金流出,应自“支付的其他与经营活动有关的现金”重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”列示,同时追溯调整财务报表上年同期数。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:呈和科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:赵文林 主管会计工作负责人:仝佳奇 会计机构负责人:陈映红
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:呈和科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:赵文林 主管会计工作负责人:仝佳奇 会计机构负责人:陈映红
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:呈和科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:赵文林 主管会计工作负责人:仝佳奇 会计机构负责人:陈映红
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
呈和科技股份有限公司董事会
2022年4月27日