证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2022-039
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人蔡礼永先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
注:1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定,本报告期基本每股收益按调整后的总股本989,547,267[(797,850,428-22,000,000-17,830,000)*1.3+9,271,600*4/9]股计算,上年同期基本每股收益按调整后的总股本985,426,556[(775,850,428-17,830,000)*1.3]股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目:
(1)货币资金期末数较期初数增加37.07%,主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务等经营活动现金流入增加所致。
(2)应收票据期末数较期初数减少100.00%,主要系年初至报告期末公司应收票据到期兑现所致。
(3)应收款项融资期末数较期初数增加66.08%,主要系年初至报告期末公司用银行承兑汇票结算货款增加所致。
(4)预付款项期末数较期初数减少50.10%,主要系报告期末公司预付的原辅材料采购款减少所致。
(5)其他应收款期末数较期初数增加31.51%,主要系报告期末公司应收出口退税及各项押金保证金等增加所致。
(6)长期待摊费用期末数较期初数增加58.65%,主要系年初至报告期末公司装修费等项目增加所致。
(7)其他非流动资产期末数较期初数增加156.85%,主要系年初至报告期末公司预付的购房款增加所致。
(8)短期借款期末数较期初数增加157.69%,主要系年初至报告期末销售规模扩大,日常经营活动资金需求增加,向银行借款增加所致。
(9)应付票据期末数较期初数减少100.00%,主要系报告期末公司应付票据到期支付所致。
(10)应付职工薪酬期末数较期初数减少53.16%,主要系年初至报告期末支付职工2021年末的工资、奖金等薪酬所致。
(11)长期借款期末数较期初数增加0.95亿元,主要系年初至报告期末销售规模扩大,日常经营活动资金需求增加,向银行借款增加所致。
(12)股本期末数较期初数增加30.00%,主要系年初至报告期末公司以资本公积向全体股东每10股转增3股所致。
2、利润表项目:
(1)财务费用本期数较上年同期数减少517.99%,主要系年初至报告期末受国际汇率影响所致,报告期为汇兑净收益,而上年同期为汇兑净损失。
(2)其他收益本期数较上年同期数增加34.01%,主要系年初至报告期末与资产相关的政府补助摊销金额和与收益相关的政府补助金额均较上年同期增加所致。
(3)投资收益本期数较上年同期数减少35.50%,主要系年初至报告期末参股公司净利润较上年同期减少所致。
(4)信用减值损失本期数较上年同期数减少99.79%,主要系报告期末计提准备金的应收账款余额较期初减少,相应冲回坏账准备金;而上年同期末计提准备金的应收账款余额较期初增加,需计提的坏账准备增加所致。
(5)资产减值损失本期数较上年同期数减少100.00%,主要系上年同期计提存货跌价准备,而年初至报告期末无计提所致。
(6)资产处置收益本期数较上年同期数减少665.47%,主要系年初至报告期末固定资产处置收益较上年同期减少所致。
(7)营业利润本期数较上年同期数增加31.60%,主要系年初至报告期末营业收入较上年同期增加所致。
(8)营业外收入本期数较上年同期数增加68.92%,主要系年初至报告期末计入营业外收入的无需支付款项等较上年同期增加所致。
(9)营业外支出本期数较上年同期数减少45.81%,主要系上年同期支付土地补偿款,而年初至报告期末无此类业务所致。
(10)利润总额本期数较上年同期数增加32.63%,主要系年初至报告期末营业利润较上年同期增加所致。
(11)所得税费用本期数较上年同期数增加44.96%,主要系年初至报告期末利润总额较上年同期增加所致。
(12)归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数增加30.31%,主要系年初至报告期末利润总额较上年同期增加所致。
(13)少数股东损益本期数较上年同期数增加32.49%,主要系年初至报告期末子公司净利润较上年同期增加所致。
3、现金流量表项目:
(1)经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加76.87%,主要系年初至报告期末公司销售商品、提供劳务收到的现金及收到税费返还较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少115.64%,主要系年初至报告期末公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加357.12%,主要系年初至报告期末银行借款和还款净额较上年同期增加所致。
(4)现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数绝对额增加2.32亿元,主要系经营活动、投资活动和筹资活动共同影响所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
■
■
■
■
■
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2022年7月1日,公司工会委员会选举产生第八届监事会职工代表监事;同时公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》,公司新一届董事会和监事会选举产生;同日,第八届董事会和第八届监事会各召开第一次会议,分别选举产生董事长、副董事长和监事会主席人选,并确定了董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的成员,同时完成相关高级管理人员的聘任。相关公告于7月2日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江伟星实业发展股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
■
■
法定代表人:蔡礼永主管会计工作负责人:沈利勇 会计机构负责人:林娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
■
法定代表人:蔡礼永主管会计工作负责人:沈利勇 会计机构负责人:林娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
■
法定代表人:蔡礼永主管会计工作负责人:沈利勇 会计机构负责人:林娜
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2022年10月27日