本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)应收票据期末较期初减少810.27万元,减少比例为32.45%,减少原因系公司银行承兑汇票减少所致;
(2)短期借款期末较期初减少9,198.43万元,减少比例为44.15%,减少的原因系公司融资规模降低所致;
(3)财务费用本期较上年同期减少3,679.45万元,减少比例为54.95%,减少的原因系公司融资规模降低所致;
(4)其他收益本期较上年同期减少356.66万元,减少比例为39.62%,减少的原因主要系公司收到的政府补助减少所致;
(5)投资收益本期较上年同期减少1,691.24万元,减少比例为97.47%,减少的原因主要系公司权益法核算的股权投资收益减少所致;
(6)信用减值损失转回本期较上年同期增加82.37万元,增加比例为815.71%,增加的原因主要系本期计提的应收款项坏账准备低于上年同期所致;
(7)资产减值损失本期较上年同期减少339.37万元,减少比例为216.60%,减少的原因主要系本期海外子公司计提的存货跌价准备高于上年同期所致;
(8)资产处置收益本期较上年同期增加0.31万元,增加比例为159.42%,减少的原因主要系对固定资产处置收益增加所致;
(9)营业外收入本期较上年同期增加118.56万元,增加比例为57.89%,增加的原因主要系子公司注销时无需支付款项收益所致;
(10)营业外支出本期较上年同期增加34.03万元,增加比例为445.23%,增加的原因主要系滞纳金所致;
(11)所得税费用本期较上年同期减少1,084.62万元,减少比例为356.84%,减少的原因系子公司根据盈利计提当期所得税费用增加所致;
(12)经营活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加1,808.20万元,增加比例为42.98%,增加的原因主要系采购付现额比上年同期减少所致;
(13)投资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加475.91万元,增加比例为47.39%,增加的原因系收到的应收股权款相应利息增加所致;
(14)筹资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期减少7,618.61万元,减少比例为106.98%,减少的原因系融资规模下降所致;
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京合众思壮科技股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
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法定代表人:郭信平 主管会计工作负责人:朱兴旺 会计机构负责人:杨立新
2、合并利润表
单位:元
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭信平 主管会计工作负责人:朱兴旺 会计机构负责人:杨立新
3、合并现金流量表
单位:元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-018