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2020年06月17日 星期三 上一期  下一期
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信息披露

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  更正后:

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  3、“第三节公司业务概要2、主要境外资产情况”中披露的“ZHI US Special境外资产占公司净资产的比重”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  更正后:

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  4、“第四节经营情况讨论与分析一、概述(一)实体经营直营门店经营情况深圳金叶展厅”中披露的“营业利润”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  更正后:

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  5、“第四节经营情况讨论与分析一、概述”中披露的“存货情况”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  更正后:

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  6、“第四节经营情况讨论与分析二、主营业务分析”中披露的“收入与成本”信息有误,现更正披露如下:

  更正前:

  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

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  (5)营业成本构成

  行业和产品分类

  行业分类

  单位:元

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  注:1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目(如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等)在成本总额中的占比情况,并提供上年同口径可比数据,如无法取得可比数据,公司应当说明原因。

  2、如果涉及商业秘密的,公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

  产品分类

  单位:元

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  更正后:

  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  ■

  (5)营业成本构成

  行业和产品分类

  行业分类

  单位:元

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  注:1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目(如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等)在成本总额中的占比情况,并提供上年同口径可比数据,如无法取得可比数据,公司应当说明原因。

  2、如果涉及商业秘密的,公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

  产品分类

  单位:元

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  7、“第四节经营情况讨论与分析 3、费用”中披露的“财务费用”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  更正后:

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  8、“第四节经营情况讨论与分析”中披露的“现金流”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  单位:元

  相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

  √适用□不适用

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  更正后:

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  相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

  √适用□不适用

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  9、“第四节经营情况讨论与分析三、非主营业务分析”中披露的“资产减值”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  更正后:

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  10、“第四节经营情况讨论与分析四、资产构成重大变动情况”中披露的“存货”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  更正后:

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  11、“第四节经营情况讨论与分析七、主要控股参股公司分析”中披露的“主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况”有误,现更正披露如下:

  更正前:

  主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

  单位:元

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  更正后:

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  12、“第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”中披露的“公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况”有误,现更正披露如下:

  更正前:

  公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

  单位:元

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  更正后:

  公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

  单位:元

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  13、“第五节重要事项十二、重大诉讼、仲裁事项”中披露的“重大诉讼、仲裁事项”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  更正后:

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  14、“第五节重要事项十七、重大合同及履行情况3、委托他人进行现金资产管理情况”中披露的“委托理财情况”有误,现更正披露如下:

  更正前:

  (1)委托理财情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  更正后:

  报告期内委托理财概况

  单位:万元

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  15、“第六节股份变动及股东情况三、股东和实际控制人情况”中披露的“公司股东数量及持股情况”有误,现更正披露如下:

  更正前:

  

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  更正后:

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  16、“第十节公司治理九、内部控制情况”中披露的“报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况”、“内控自我评价报告”有误,现更正披露如下:

  更正前:

  1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

  □是√否

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  注:报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况,包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响,已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷,请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

  2、内控自我评价报告

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  更正后:

  1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

  √是□否

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  注:报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况,包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响,已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷,请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

  2、内控自我评价报告

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  17、“第十一节公司债券相关情况”中披露的“报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况”有误,现更正披露如下:

  更正前:

  不适用

  更正后:

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  18、“第十二节财务报告二、财务报表”中披露的“合并资产负债表”“合并利润表”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  更正后:

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  19、“第十二节财务报告二、财务报表”中披露的“合并现金流量表”有误,现更正披露如下:

  更正前:

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  更正后:

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