一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年,国内经济运行总体平稳,但下行压力及困难仍然存在。从家电行业尤其是大家电来看,受前几年实施的家电下乡、以旧换新、节能惠民政策退出、消费需求透支等影响,已经进入低速增长期,今后,家电行业的低增长将成为一种常态;此外,劳动要素成本的快速上涨、房地产市场不景气、互联网的高速发展等都给家电行业带来了深刻影响,整个行业转型升级提速。
公司紧紧围绕年初既定的发展战略和发展方向,坚持创新驱动、科学发展,重点开展了以下各项工作:
一是重点做好白电VCT的运营与管理,不断增强公司市场竞争力,促进各个白电产业协调发展,不断提高白电产业系统化、全局性解决问题能力。二是继续加强市场网络建设,调整市场网络结构,加强终端形象建设,加强电商、电视购物等新模式的建设与产品展示,切实提升营销力。三是强化产品创新,大力调整优化产品结构,切实提升产品力。四是提效率、降成本,不断强化产品精细化生产。五是加强内部管理、资源共享及平台建设,降低总体成本。
报告期内,公司实现营业收入23.37亿元,同比增长3.07%,实现归属于上市公司股东的净利润7601.56万元,同比下降47.60%;截至报告期末,公司总资产32.20亿元,净资产10.06亿元,资产负债率68.76%;公司经营活动产生的现金流量净额为-18245.89万元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品接受劳务支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款增加。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
营业外收支净额较上年同期降低96.71%,影响利润降低7858万元,主要是去年同期债务重组收益较大。
(2) 经营计划进展说明
报告期内,面对更加复杂的行业发展形势,公司坚定主业发展方向,强化发展目标刚性要求,不断加快产业升级和产品结构调整,注重速度、质量、效益协调发展,持续深化推动VCT机制建设,建立创新体系,深入推行精益管理,全面建设质量效益型企业。报告期内,公司实现营业收入23.37亿元,占全年营业收入经营目标的50.25%,成本费用总额22.35亿元,占全年成本费用总额目标的48.90%,实现了年初制定的经营计划进度目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力没有发生重要变化。
四、 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降约50%-70%。主要原因为上年同期公司按协议约定确认了债务重组收益7740.01万元,本期公司没有发生债务重组事项。